Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90
Автор программы обучения: Кузьминых Артем Евгеньевич
Как жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться – оптимизация налогообложения законными способами.
Цель семинара
Помочь компаниям, применяющим «серые» и «черные» схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные альтернативы таким схемам, платить налоги, но не переплачивать – вот основная идея налогового планирования без «помоек» и «черного нала».
Темы затрагиваемые на семинаре по налоговому планированию не оставляют равнодушной ни одну компанию в России. Почему? Да потому, что несовершенство налогового законодательства позволяет с помощью различных методов планирования налогов сохранить значительные денежные средства. Схемы оптимизации налогов предлагаются фирмам отовсюду: из журнальных статей, во время консультаций аудиторов и т.д. Среди них есть как известные всем (и налоговой в первую очередь) схемы, использующие фирмы-однодневки, так и более сложные, проверенные методы оптимизации налогов. Чтобы иметь полное представление о возможностях корректировки налогов, мы предлагаем посетить наш семинар на тему оптимизации налогообложения. Автор семинара Кузьминых Артем Евгеньевич, консультант по налоговому планированию, автор 6 семинаров по оптимизации налогообложения. Самый большой интерес на семинаре по налоговому планированию вызывает возможность получения индивидуального экспресс-моделирования схем налогового планирования. По отзывам наших участников семинара по налоговому планированию, они сумели реально применить изученные возможности на практике и провести грамотную и безопасную оптимизацию налогов (чаще всего отмечают НДС и налог на прибыль).
Программа обучения
- Договоримся о терминах: что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, обналичка, фирма-однодневка («помойка», «недобросовестный» или «проблемный» налогоплательщик, «фонарь» и т.п.). Как выявить внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.
- Обналичивание. Для чего используется:
- «Черная» зарплата и доходы собственников бизнеса.
- Оплата расходов, которые не хочется проводить официально.
- Незаконная деятельность (взятки, откаты, финансирование политической деятельности…).
- Законные альтернативы (только для законных целей!):
- Дивиденды на спецрежимах, выплата процентов, компенсаций, аренда, покупка у физлиц ТМЦ, ИП на ЕНВД или УСН (в т.ч. на патенте) – как использовать, в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность в 2011 г.
- Дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП – легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход? Текущая ситуация с обложением таких доходов НДФЛ. Получение наличных по чеку на расходы ИП, через личные (карточные) счета, по сделкам с другими ИП, занимающимися розницей, общепитом, услугами населению и т.п. Выбор банков.
- Зарплата в большом размере – нулевая ставка страховых взносов.
- Платежи от нерезидентов на карты, основания платежей. Аутстаффинг от нерезидента.
- Перевод расходов в безналичную форму. Представительские расходы.
- Однодневки. Для чего используются:
- Псевдооптимизация НДС и налога на прибыль в отдельных сделках или всей деятельности.
- «Серый импорт».
- «Серая конвертация».
- Незаконная деятельность.
- «Серые» (полулегальные) альтернативы: как нельзя «оптимизировать»! Фирмы-«прокладки», контактирующие с недобросовестными налогоплательщиками («белая» - «серая» - «черная» фирмы). Краткий обзор других «серых» альтернатив.
- Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
- Затратные механизмы или трансфертное ценообразование с участием низконалоговых субъектов.
- Выявление (создание) покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, разделение финансовых потоков "с НДС" и "без НДС".
- Простое товарищество с участием субъектов УСН (в т.ч. из «низконалоговых» регионов) и/или нерезидентов, работа по агентским или комиссионным договорам с ними
- Прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов.
- Выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции и т.п.
- Расчет налоговой нагрузки на примере. Каковы будут (и будут ли) потери при отказе от «черных» схем. Когда при этом можно даже сэкономить.
- Как можно и как нельзя оптимизировать налоги с учетом изменений законодательства, судебной практики и тенденций развития правоприменения. Обзор изменений налогового законодательства в 2011 г., как они повлияли на налоговые схемы. Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.
Условия участия в семинаре
Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 18.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, факс, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.