Программа семинара
1. Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты.
2. Доходы:
не облагаемые НДФЛ;
документальное оформление и применение льгот.
3. Налоговые агенты – в каких случаях они исполняют обязанности по удержанию и уплате НДФЛ: аренда, ссуда, приобретение товара у работника.
4. Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях.
5. Материальная выгода проценты по заемным средствам и реализация работнику товара по пониженным ценам.
6. Обучение работника.
7. Налоговые вычеты.
8. Новации:
дополнен список льгот (ст. 217 НК РФ);
социальный налоговый вычет по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение и (или) добровольное пенсионное страхование можно получить у работодателя;
о налогообложении суммы компенсации за использование личного имущества работника: позиция ФНС РФ и Минфина РФ;
перевод работника в обособленное подразделение: порядок уплаты НДФЛ.
9. Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС:
Если взносы начисляются на выплаты, не включаемые в расходы.
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС учитываются в месяце начисления зарплаты работникам.
Другие разъяснения.
Условия участия
Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве (м. Динамо). Начало в 10.00, окончание в 14.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, факс, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.