вы смотрите обучение:

Как планировать налоги компании. Готовимся к 2017 году.


Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90

Автор программы обучения:Смирнова Татьяна Степановна

Целевая аудитория

Главные бухгалтеры и специалисты бухгалтерии, финансовые директора, юристы и руководители компаний.

Программа семинара

 
  1. Налоговое планирование на 2017 г. с учетом изменений НК. Основные направления налоговой политики Правительства РФ на 2016-2018 г.г. Как автоматическая система контроля за уплатой НДС повлияла на раскрытие схем по уходу от уплаты налогов. Какие пояснения к декларации по НДС обоснуют причины расхождений с контрагентами.
  2.  
  3. Как новации ГК РФ повлияли на налоговое планирование компании. Бизнес-план компании как обоснование налоговой выгоды. Базовые критерии безопасности по оптимизации НДС в рамках группы компаний.
  4.  
  5. Схемы уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды, выявленные налоговыми органами. Как инспекторы доказывают отсутствие деловой цели сделки.
  6.  
  7. Бизнес-план как обоснование экономической целесообразности расходов и планируемых доходов. Что должно быть в документе, кто должен утвердить и как судебные органы принимают бизнес - решения для защиты бизнеса.
  8.  
  9. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Налоговое планирование - какие способы не вызовут претензий.
     
    • Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах. ДМС сотрудников как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов.
    • Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон.
    • Когда беспроцентные займы безопасны.
    • Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании.
    • Новый подход к аутсорсингу и аутстаффингу.
    • Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД - как способ получения обоснованной налоговой выгоды.
    •  
  10. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.
  11.  
  12. Провальные схемы налоговой экономии: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру