вы смотрите обучение:

НДС в 2017 году. Подготовка декларации за 3 квартал.


Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90

Автор программы обучения:Рабинович Альмин Моисеевич

Целевая аудитория

 

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, финансовых директоров и руководителей компаний.

Программа семинара

 
Общие вопросы
 
  1. Проблемы применения нововведений 2017 года.
     
    • «Иностранные» услуги в электронной форме.
    • Ретроспективное значение освобождения от НДС поручительств.
    • Что контролировать в договоре о региональных субсидиях.
    • Как применять новые коды.
    •  
  2. Новое в документообороте по НДС – Постановление Правительства РФ ОТ 19.08.2017 № 981.
     
    • Счета-фактуры – небольшие изменения.
    • Журналы учета счетов – фактур – большие изменения.
    • Книга покупок и книга продаж – средние изменения.
    •  
  3. Новые установки и акценты налоговых проверок 2017 года.
     
    • Январь - как проверять налоговые льготы по НДС.
    • Март – как выявлять взаимозависимость и недолжную осмотрительность.
    • Июль – как доказывать умысел.
    • Август - как:
      • применять статью 54.1 НК РФ;
      • искать ответственных за банкротство;
      • доказывать дробление бизнеса.
Разъяснения Минфина и ФНС - судебные решения 2017 года, которые надо учесть при подготовке декларации за III квартал.
 
  1. Налоговая база.
     
    • Возмездная и безвозмездная реализация (момент отгрузки при реализации работ и услуг, передача товаров работникам, неотделимых улучшений арендодателю, отступного кредитору, распространение рекламных товаров, и др.).
    • Передача для собственных нужд – критерии и примеры «скрытого» объекта налогообложения.
    • СМР для собственного потребления – неочевидные моменты.
    • Уступка прав требования в неурегулированных ситуациях.
    • Поступления, связанные с оплатой реализованного – что осталось от ст.162 НК РФ. Ставка 0% - экспорт, международная перевозка и др., электронные реестры.
    • Спорные вопросы восстановления НДС – позиции регуляторов и поведение налоговых инспекторов.
    •  
  2. Налоговые вычеты.
     
    • Проблемные моменты условий вычета (два толкования условия «для осуществления облагаемых операций», законный ли и правильный ли счет-фактура, споры о правомерности принятия к бухгалтерскому учету, «соответствующие первичные документы» при электронном документообороте).
    • Тонкости расчета 3-летнего срока для применения вычета в разных ситуациях. Условия «переноса» вычетов, в том числе вычета частями.
    • Вычет по подрядным СМР – «подвижки» в позиции ФНС и Минфина.
    • Вычет по основным средствам – положительные и отрицательные последствия отказа регуляторов от норм НК РФ в пользу судебной позиции.
    • Когда вычесть НДС по товарам в пути – как важно знать бухгалтерский учет.
    • НДС при авансах у продавца и покупателя в разных ситуациях.
    • Вопросы раздельного учета НДС – новые нюансы и акценты.
    • НДС оплаченный налоговым агентом – имеет ли значение за кого платим и способ оплаты.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру