вы смотрите обучение:

ВЭД для бухгалтеров. Импортно-экспортные операции: учет и налогообложение.


Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90

Автор программы обучения:Новичкова Лариса Борисовна

Вы — профессионал в своём деле и раньше прекрасно обходились без импортно-экспортных операций, однако, ситуация изменилась, — ваша организация стала участником внешнеэкономической деятельности. Этот семинар предназначен специально для тех, кому необходимо быстро, ёмко и в удобной форме получить максимум информации об особенностях бухгалтерского и налогового учёта ВЭД. Этот семинар основан только на практическом опыте работы и ориентирован на реально необходимый объем информации при работе с импортом и экспортом товаров.

Цель семинара

     
  • Дать слушателям основное представление о законодательной базе ВЭД, основных документах внешнеэкономической сделки, особенностях бухгалтерского и налогового учёта, о порядке декларирования налогов.
  • На практических примерах ознакомить участников с порядком формирования себестоимости импортных товаров, отражением операций в бухгалтерском учёте и составлением налоговой декларации.
  • На практических примерах ознакомить участников с порядком отражения экспортных операций, подготовкой документов для подтверждения права на нулевую ставку НДС, составлением налоговой декларации.
  • Раскрыть основные принципы прохождения налоговых и таможенных проверок, возможные риски и меры предосторожности.

Целевая аудитория

 

Бухгалтеры и руководители компаний, начинающие или планирующие импортно-экспортные операции.

Программа семинара

 
Нормативные документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность:
 
  • Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
  • Инструкция ЦБ РФ "О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учёта уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" от 04 июня 2012 г. N 138-И.
  • Валютный контроль на основе документов, представляемых резидентами и нерезидентами.
  • Обязанность организаций при осуществлении внешнеторговых операций.
  • Ответственность за нарушение валютного законодательства.
  • Схема Валютного контроля.
  • Базисные условия поставки, таможенная стоимость.
  • Таможенный тариф, платежи, преференции, процедуры.
Таможенное регулирование экспортно-импортных операций:
     
  • Декларация на товары. Таможенная процедура. Таможенная стоимость.
  • Таможенные платежи, Таможенная пошлина, таможенный сбор, сроки уплаты.
  • Авансовые таможенные платежи. Расчёт НДС, уплаченного на таможне.
  • Способы определения таможенной стоимости, порядок расчёта таможенных платежей.
  • Порядок проведения таможенных проверок. Камеральная и выездная проверки.
Бухгалтерский и налоговый учёт импорта товаров ЕАЭС:
     
  • Договор о ЕАЭС от 29.05.2014 г. НДС при импорте во взаимной торговле с РФ.
  • Порядок взимания и вычета НДС в рамках ЕАЭС.
Протокол "О порядке взимания косвенных налогов контроля Приложение №18к Договору о ЕАЭС:
     
  • Порядок заполнения Декларации по косвенному НДС.
  • Камеральная проверка: Перечень документов. Порядке прохождения проверки.
Бухгалтерский и налоговый учёт импорта товаров, работ услуг:
     
  • Право на вычет импортного (ввозного НДС).
  • Отражение ввозного НДС в бухгалтерском учёте.
  • Порядок заполнения Декларации НДС 3 раздел.
  • Камеральная проверка. Перечень документов.
  • Дополнительные документы и мероприятия.
Специфика экспортных операций в 2016–2017 гг. в т.ч. в страны ЕАЭС:
     
  • Особенности учёта — план счетов, даты отражения хозяйственных операций.
  • Особенности бухучёта экспортных операций.
Заполнение декларации по НДС в части экспортных операций в т.ч. в страны ЕАЭС:
     
  • Порядок заполнения декларации по НДС раздел 4, 5, 6.
  • Подготовка документов для подтверждения права на нулевую ставку НДС и возмещение налога.
  • Порядок исчисления налога и предоставления декларации в случаях, когда право на нулевую ставку НДС своевременно не подтверждено. Особенности камеральных проверок (программа ПИК НДС). Возмещение суммы НДС осуществляется налоговым органом в форме зачёта или возврата.
  • Налоговый агент. Ответственность за нарушение валютного контроля.
  • Кодекс РФ об административных правонарушениях. УК РФ.
Международные грузовые перевозки.
     
  • Основы международных грузоперевозок. Особенности договора на экспедирование груза.
  • Заявка на грузоперевозку. Предоставление предварительной информации о перемещаемом грузе.
  • Обеспечение соблюдения таможенного транзита. Предъявление товара таможенному органу.
  • Взаимодействие с СВХ. Перевозки автомобильным транспортом. Перевозки морским транспортом. Перевозки авиатранспортом. Перевозки железнодорожным транспортом. Мультимодальные перевозки. Перевозки опасного груза. Экспресс-перевозчики, международные почтовые отправления. Таможенный тариф, платежи, преференции, процедуры. Единое таможенно-тарифное регулирование ТС. Страна происхождения товара. Система тарифных преференций. Таможенные платежи, виды таможенных пошлин. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов. Возврат НДС при экспорте. Возврат, зачет излишне уплаченных, взысканных денежных средств. Таможенные процедуры. Обзор Писем МинФина РФ по вопросам ВЭД с 1 января 2016 г.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру