вы смотрите обучение:

Деоффшоризация и международное налоговое планирование. Новые тренды.


Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90

Автор программы обучения:Гуськов Александр Владимирович

Цель семинара

Актуальность вопросов эффекта антиофшорных поправок на бизнес стремительно растет. В первую очередь, изменилось не право, а его понимание. Следствием этого стали изменения национальных норм противодействия налоговым злоупотреблениям, в том числе правила КИК, концепция фактического получателя дохода и другие концепции. Чтобы комплексно разобраться в процессах деофшоризации, семинар будет построен на анализе пяти ключевых проблем, с которыми сейчас может столкнуться бизнес. У каждой из приведенных проблем есть решения, но они существенно отличаются для каждого налогоплательщика.

В ходе семинара будут использоваться в качестве примеров кейсы, которые, в том числе, озвучивают слушатели, на предмет оценки применимости антиофшорных поправок и минимизации таких рисков.

Совмещение в одном семинаре анализа практических решений, научных доктрин и судебной практики в виде дискуссии делает событие обязательным для посещения как начинающим специалистам, так и профессионалам в области международного налогового планирования.

Программа семинара

 
Проблема 1. Фактический получатель дохода (займы и дивиденды).
 
  • Какой пакет документов должен получить налоговый агент для применения льготы, если получатель дохода а) взаимозависимое лицо, б) третье лицо?
  • Почему концепция применяется к сделкам, совершенным ранее вступления закона в силу?
  • Как уменьшить риски применения концепции к сделкам, которые уже совершены и отражены в отчетностях российской и иностранной стороны?
  • Применение сквозного подхода при выплате дивидендов – новый режим экономии.
  • Как теперь выглядит безопасная структура финансирования и выплаты дивидендов?
Проблема 2. Правила КИК и налоговое резидентство юридических лиц.
     
  • Какие решения стал применять бизнес?
  • Насколько высок риск признания компании, по которой подано уведомление о КИК, налоговым резидентом РФ?
  • Переоценка активов КИК как новый путь оптимизации.
  • Когда наступает уголовная ответственность в случае нарушения правил КИК?
Проблема 3. Интеллектуальная собственность (роялти).
 
  • Изменение льготных режимов налогообложения IP Box в ЕС.
  • Тест на установление экономического собственника дохода и функциональный анализ.
  • Какие компании выгодно теперь делать хранителями товарных знаков и ноу-хау?
Проблема 4. Обмен информацией.
     
  • Автоматический обмен информацией MCAA и CRS – механизм работы.
  • Какие страны с наибольшей вероятностью начнут обмениваться информацией о бенефициарах с РФ.
  • Когда информация о бенефициарах не будет включаться в автоматический обмен?
  • В каких банках наиболее лояльный compliance? Почему Чехия, Польша и Словения стали популярны?
Проблема 5. Изменение подходов к толкованию права судами в РФ.
 
  • Применение доктрины необоснованной налоговой выгоды к ранее привычным решениям.
  • Превалирование существа над формой –новый механизм борьбы с налоговыми злоупотреблениями.
  • Анализ судебной практики.
  • Комментарии ОЭСР, план BEPS, доктрины и другие источники права, к которым стали обращаться суды.
Проблема 6. Подписание РФ MLI (Многосторонняя конвенция по реализации мер Плана BEPS).
 
  • Как MLI повлияет на применение льгот налоговых соглашений? Кейсы.
  • Как строить холдинговые конструкции с учетом новых требований MLI (в частности, PPT).

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру