вы смотрите обучение:

НДС и налог на прибыль в 2018-2019 гг. Новшества законодательства.


Центр обучения "Солон"
Телефон: (915) 114-84-35

Автор программы обучения:Смирнова Татьяна Степановна
Формат обучения: семинар (г. Москва)
Ближайшая дата обучения: 3 декабря с 10.00 до 17.00
Стоимость участия: 10500 рублей

Программа семинара

 
  1. Условия признания расходов и применения вычетов, установленные ст.54.1 НК РФ.
     
    • Подтверждение деловой цели сделок, реальности хозяйственных операций, исполнения сделки стороной договора и т.д. Рекомендации ФНС по применению новых норм. Должная осмотрительность: как она влияет на возможность признания расходов и вычетов, новые разъяснения ФНС.
    •  
  2. НДС.
     
    • Критичные и некритичные ошибки в оформлении счетов-фактур, исправленные и корректировочные счета-фактуры (регистрация в книгах покупок и продаж, представление уточненных деклараций).
    • Сложные и спорные вопросы определения налоговой базы (премии (скидки, бонусы), безвозмездная передача, в том числе в рекламных целях, списание имущества с баланса (недостачи, порчи, брак и т.п.) и др.). Анализ свежей арбитражной практики.
    • Применение налоговых вычетов (возможность переноса и частичного применения вычетов, вычеты по командировочным расходам, по основным средствам, по кассовым чекам, при получении бюджетных средств и др.).
    • Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых операций; применение правила 5% до и после 1 января 2018-19 г.
    • Переход на новую ставку 20%, сложности переходного периода.
    • Проверки по НДС со стороны налоговой и иных контролирующих органов. Что является основными "маркерами" нарушений налогового законодательства.
    •  
  3. Налог на прибыль.
     
    • Признание доходов: доходы, не облагаемые налогом; доходы от реализации работ, услуг; доходы по длительным договорам, признание выручки расчетным путем.
    • Признание расходов, резервов и убытков: применение ст.252 НК РФ (какие расходы считаются обоснованными, требования к документальному подтверждению расходов, порядок исправления первичных документов); резерв по сомнительным долгам и безнадежные долги; признание отдельных видов расходов с учетом требований ст.252 НК РФ (командировки, представительские расходы, компенсации за использование личных автомобилей, содержание служебных автомобилей, подарки контрагентам); деление расходов на прямые и косвенные, формирование учетной политики.
    • Применение ст.54 НК РФ при несвоевременном признании доходов и расходов с связи с более поздним поступлением документов, при возврате товаров и изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг).
    • Инвестиционный налоговый вычет – новая «льгота» по капвложениям: плюсы и минусы.
    • Проверки по налогу на прибыль со стороны налоговой и иных контролирующих органов. Что является основными "маркерами" нарушений налогового законодательства.
    •  
  4. Ответы на вопросы.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру