вы смотрите обучение:

Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах.


Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90

Автор программы обучения:Джаарбеков Станислав Маратович

Целевая аудитория

Главные бухгалтеры, специалисты бухгалтерии и финансовых отделов, юристы, руководители.

Программа семинара

 
  1. Изменения в налогообложении взаимозависимых лиц в 2017 г.
  2.  
  3. Способы организации взаимозависимых лиц.
     
    • Головная компания и бизнес единицы. Компания сейф. Финансовый центр. Сервисные компании.
    • Вертикальная и горизонтальная интеграция.
    •  
  4. Взаимозависимые лица.
     
    • Какие лица признаются взаимозависимыми. Взаимозависимость по п. 2 ст. 105.1. НК. Добровольная взаимозависимость. Экономическая взаимозависимость. Как налоговики выявляют взаимозависимые лица. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
    • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний? Как взаимозависимость влияет на налогообложение? О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).
    • Как правильно построить систему взаимозависимых предприятий, чтобы не потерять на налогах?
    • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.
    • Практика взимания налогов с взаимозависимого лица при переводе активов после или вовремя налоговой проверки (ст. 45 НК РФ).
    •  
  5. Контролируемые сделки.
     
    • Какие сделки признаются контролируемыми. Последствия контролируемых сделок. Способы работы с контролируемыми сделками, с целью снижения налоговых рисков. Организация бизнеса взаимозависимых компаний, которая исключает возникновение контролируемые сделки.
     
  6. Организация финансовых потоков между взаимозависимыми лицами.
     
    • Типичные ошибки, приводящие к дополнительным налоговым потерям (необоснованная налоговая выгода, безвозмездное пользование, экономически необоснованные расходы и т.д.).
    • Формы организации взаимодействия взаимозависимых лиц:
      - услуги;
      - договор на управление;
      - предоставление персонала (с учетом действующих ограничений в законодательстве);
      - роялти;
      - внутрифирменные займы. Можно ли применять беспроцентные займы?
      - Контролируемая задолженность (тонкая капитализация, ст. 269 НК РФ). Расчет предельных процентов. Случаи не применения невыгодных правил о контролируемой задолженности.
      - дивиденды (применение ставки налога на дивиденды 0%);
      - безвозмездная помощь;
      - вложения в уставной капитал;
      - операции с взаимозависимыми посредниками. Особенности контролируемых сделок по таким сделкам (судебная практика).
    •  
  7. Как привлечь инвестора или продать бизнес без налогов?
     
    • Льготы при продаже долей и акций компании.
     
  8. Использование специальных налоговых режимов (УСН, ПСН, ЕНВД).
     
    • Выгодные особенности УСН, ПСН, ЕНВД.
    • Особенности встраивания спецрежимов в бизнес компании.
    • Схема дробления бизнеса – главное оружие налоговиков. Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру