вы смотрите обучение:

Командировки: порядок оформления, отражение в бухгалтерском и налоговом учете. Расчеты с подотчетными лицами. Займы сотрудникам.


Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90

Автор программы обучения:Новикова Татьяна Александровна

Программа обучения

 
  1. Документальное оформление командировок: нормативная база, документы, установленные законодательством РФ.
  2.  
  3. Разъездной характер выполнения работ и командировки, отличия, порядок оформления, преимущества в соответствии с нормами законодательства РФ.
  4.  
  5. Практический подход к порядку ведения кассовых операций в 2013 году.
  6.  
  7. Анализ писем и разъяснений финансовых органов по вопросам учета командировочных расходов, арбитражная практика по вопросам учета отдельных видов расходов на командировки в 2013 году.
  8.  
  9. Порядок выдачи аванса на командировочные расходы, получение иностранной валюты со счета в банке, покупка иностранной валюты при отсутствии валютного счета, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу.
  10.  
  11. Возмещение расходов на командировки: расходы по проезду, по найму жилого помещения, суточные.
  12.  
  13. Учет расчетов с подотчетными лицами по расчетным и кредитным картам. Расчеты по корпоративным банковским картам.
  14.  
  15. Возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу, отражение в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
  16.  
  17. Командировочные расходы по гражданско-правовым договорам.
  18.  
  19. Особенности налогообложения командировочных расходов: налог на прибыль, налог на доходы физических лиц.
  20.  
  21. Особенности документального оформления и учета расчетов с подотчетными лицами: при однодневной командировке; при задержке сотрудника в командировке; при поездке в командировку на служебном транспорте; в других нестандартных ситуациях
  22.  
  23. Особенности принятия к вычету НДС по командировочным расходам.
  24.  
  25. Арбитражная практика по вопросам обоснованности командировочных расходов.
  26.  
  27. Порядок отражения покупок за наличные в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности учета ГСМ. Учет НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным за наличный расчет. Наиболее часто встречающиеся ошибки при составлении авансовых отчетов. Арбитражная практика.
  28.  
  29. Представительские расходы: порядок отнесения затрат на представительские расходы в целях налогообложения.
  30.  
  31. Основные условия, при которых затраты можно списывать как представительские на себестоимость продукции в целях налогообложения. Бухгалтерский учет затрат на представительские цели.
  32.  
  33. Документальное оформление представительских расходов.
  34.  
  35. Анализ ошибок, допускаемых при учете и налогообложении командировочных и представительских расходов: анализ и рекомендации по исправлению.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве (м. Войковская). Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, факс, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру