вы смотрите обучение:

Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов. Оспаривания результатов проверки. Права и обязанности налогоплательщика.


Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90

Автор программы обучения:Смирнова Татьяна Степановна

Целевая аудитория

Главные бухгалтеры, финансовые менеджеры, специалисты по налогообложению, юристы..

Программа обучения

 
  1. Налоговая отчетность в 2017 г. Какие пояснения будут требовать налоговые органы после сдачи годовой отчетности и кого пригласят на комиссию по легализации налоговой базы. Секреты безупречной отчетности.
  2.  
  3. Налоговые проверки: изменения 2017 г. в регламенте проведения проверок налоговыми органами. Единая система ФНС по администрированию налоговых платежей и страховых взносов в 2017 г. Какие показатели в налоговых декларациях будут вызывать подозрения у налогового инспектора и что может представить налогоплательщик для подтверждения своих расчетов и контрагентов (пояснения, возражения и аналитические справки). Контрольные соотношения налоговых деклараций.
  4.  
  5. Самостоятельная оценка налогоплательщиком налоговых рисков в отчетности. Налоговые комиссии по легализации налоговой базы: как выбирают и кого ФНС рекомендует вызывать на заседание в первую очередь. Чем заканчивается работа комиссий и чего ждать налогоплательщику.
  6.  
  7. Встречные налоговые проверки: что важно знать о своих контрагентах и как подтвердить свою добросовестность и должную осмотрительность.
  8.  
  9. Новое во взаимодействии налоговых, правоохранительных и следственных органов при проверках и принятии решения по их результатам. Новые критерии для привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов. В каких случаях налоговые органы проверяют налогоплательщика совместно с правоохранительными и следственными органами. Когда недоимку по налогам могут взыскать с директора и за что отвечает только бухгалтер.
  10.  
  11. Итоги НДС – проверок:
     
    • какие ошибки и неточности выявляют налоговые органы в декларации;
    • кого будут вызывать на углубленную камеральную проверку;
    • какие требования налоговых органов надо обязательно выполнять, чтобы не навредить своей компании и к чему могут привести ошибки в декларации по НДС;
    • система управления рисками «СУР АСК НДС-2» и «Дерево связей» - как работает и что важно знать налогоплательщикам.
    •  
  12. Налог на прибыль организаций, налог на имущество, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ : особенности камеральных проверок в 2017г. и какие пояснения будут запрашивать налоговые органы после сдачи отчетности. Уточненные декларации и расчеты – когда надо сдавать, а когда можно представить пояснения.
  13.  
  14. Судебная практика по налоговым вопросам: самые громкие дела ВС и КС РФ за 2016 г. Обзоры ФНС по судебным решениям. Новый подход судебных органов к необоснованной налоговой выгоде. Как определить грань между умышленной неуплатой налога и когда налог не уплачен по неосторожности.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру