вы смотрите обучение:

Страховые взносы и НДФЛ: самые горячие вопросы.


Центр обучения "Солон"
Телефон: 640-38-90

Автор программы обучения:Климова Марина Аркадьевна
Формат обучения: семинар (г. Москва)
Ближайшая дата обучения: 20 декабря с 10.00 до 17.00
Стоимость участия: 9500 рублей

Цель семинара

 

Не верьте тем, кто утверждает, что в своей очередной реинкарнации страховые взносы чуть ли не клон прежних. Перекличка, безусловно, есть и по многим основным положениям, но, как известно, «дьявол в деталях».
Мелких и крупных различий между «старыми» и «новыми» страховыми взносами намного больше сотни. Совершенно иной облик обрели учет плательщиков взносов, контроль за уплатой взносов, отчетность, изменились значимые правила определения облагаемой базы, условия применения тарифов взносов и льгот и т.д.
Полностью обновившееся законодательство, действующее с 2017 года, а также довольно сложные переходные положения, требуют тщательной детальной проработки. Об этом наш семинар.

Целевая аудитория

 

Главные бухгалтеры, специалисты бухгалтерии, юристы, финансовые директора, руководители компаний.

Программа семинара

 
Страховые взносы
 
  1. Изменения в законодательстве о страховых взносах, усиление ответственности за неуплату или неполную уплату взносов. Новые методы контроля.
  2.  
  3. Объект обложения и облагаемая база:
     
    • спорные вопросы отнесения выплат и иных вознаграждений к облагаемым взносами – формирующаяся практика;
    • новые риски, связанные с заключением договоров ГПХ;
    • особенности определения облагаемой базы при реорганизации – новые разъяснения Минфина и позиция судов;
    • разночтения при определении облагаемой базы для взносов на НСиПЗ и остальных.
  4.  
  5. Необлагаемые выплаты:
     
    • итоги 2017 года: позиция Минфина по большинству необлагаемых выплат сформирована: оправдались ли ожидания плательщиков взносов? Учитываем все важные новые разъяснения по льготным выплатам.
    • новые правила контроля необлагаемых выплат: когда и какие документы и пояснения запрашиваются для их подтверждения и как предугадать это заранее?
    • сложные вопросы обоснования льгот.
  6.  
  7. Тарифы страховых взносов:
     
    • льготные и дополнительные тарифы: сложности применения;
    • фиксированные платежи ИП за себя в 2018 г. с учетом новых требований закона.
  8.  
  9. Уплата взносов:
     
    • урегулирование разногласий по состоянию на начало 2017 года;
    • новые основания считать взносы не уплаченными;
    • новые правила уточнения платежа;
    • новые правила начисления пеней с осени 2017 г.;
    • учет пособий при уплате взносов на обязательное социальное страхование: новые правила почти никто не применяет верно, проверь себя!
    • особенности получения финансирования на цели выплаты страхового обеспечения по этому виду страхования.
  10.  
  11. Отчетность по взносам:
     
    • Расчет по страховым взносам: сложности заполнения и типичные проблемы контроля. Выверка и исправление персональных данных застрахованных лиц: практические рекомендации.
    • новая отчетность перед ПФР за 2017 год: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР;
    • взаимодействие ФНС, ФСС, ПФР, органов МВД, инспекций труда в ходе контроля за уплатой взносов: новые правила и практика их применения;
    • новые правила представления уточненных расчетов.
  12.  
  13. Новый порядок зачета и возврата переплаты по взносам: ошибка может дорого стоить.
НДФЛ
 
  1. Актуальные изменения в области НДФЛ 2017-2018 гг. Обновление отчетности по НДФЛ, новые коды доходов.
  2.  
  3. Острые вопросы предоставления налоговых вычетов налоговыми агентами:
     
    • вычеты на детей;
    • имущественный вычет, предоставляемый налоговым агентом, - новые революционные разъяснения ФНС и Верховного суда;
    • социальные вычеты на обучение и лечение по месту работы.
  4.  
  5. Налоговые льготы: обзор самых интересных возможностей. Сравнение льгот по налогу на прибыль и страховым взносам (выплаты при увольнении; суточные; оплата работникам питания, проезда к месту работы, проживания; обложение компенсаций за использование личного транспорта и др.).
  6.  
  7. НДФЛ с зарплаты и премий:
     
    • момент получения дохода в зависимости от вида выплаты;
    • отражение премий в 2-НДФЛ: применяем коды 2002 и 2003 верно!
    • удержание и перечисление НДФЛ с зарплаты за первую и вторую половину месяца: все риски, о которых Вы даже не догадывались; цена ошибок. Оптимизация сроков и порядка расчета и выплаты зарплаты с учетом многочисленных, разнообразных и противоречивых требований налогового и трудового законодательства.
  8.  
  9. Возврат переплаты налога работнику и из бюджета: нарисуем верный алгоритм действий и обсудим распространенные заблуждения.
  10.  
  11. Действия налогового агента в случае невозможности удержать налог: новые правила в действии.
  12.  
  13. Налог с доходов в виде материальной выгоды:
     
    • от экономии на процентах по заемным средствам;
    • при приобретении товаров (работ, услуг) по льготным ценам.
  14.  
  15. Особенности удержания НДФЛ с иностранных граждан:
     
    • «визовых» иностранцев;
    • тех, кто работает на патенте;
    • высококвалифицированных иностранных работников;
    • граждан стран ЕАЭС.

Условия участия в семинаре

Форма оплаты любая (наличная или безналичная). В стоимость входит: участие в работе семинара, раздаточный материал, питание. Семинар проходит в Москве. Начало в 10.00, окончание в 17.00. Регистрация участников обязательна. Для регистрации необходимо сообщить следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, Ф.И.О. участников, контактное лицо. На участие в семинаре оформляется полный пакет бухгалтерских документов.

Зарегистрироваться или Задать вопрос менеджеру